1.在金蝶财务软件里如何反结账呢

2.用友T3如何反记帐、反结帐、反审核

取消反结账的快捷键_电脑系统反结账后如何销台

 月末结账

 用友软件T6财务系统

 1、总账:

 审核、记账凭证财务会计→总账→凭证→审核凭证。

 财务会计→总账→凭证→记账。

 2、固定资产:

 固定资产结账 财务会计→固定资产→处理→月末结账。

 供应链系统

 3、销售管理:

 审核单据供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

 销售月末结账供应链→销售管理→业务→销售月末结账。

 4、库存管理:

 审核单据入库、出库、略。

 单据记账供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

 月末结账供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

 5、存货核算:

 期末处理供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

 月末结账供应链→存货核算→业务核算→月末结账。

 6、总账结账:

 对账、结账 财务会计→总账→期末→对账

 财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(其他系统结账状态)的提示来结账。

 1)总账系统反结账财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。

 2)总账系统恢复记账财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。

 3)存货核算反结账供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。

 注:反结8月份时,登陆日期为9月份。

 4)期末处理反结供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。

 注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。

 5)库存管理反结账供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。

 6)销售管理反结账供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。

在金蝶财务软件里如何反结账呢

问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!

它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。

问题二:收银机反结账啥意思 有些单据结错了,想修改,就可以反结帐,如果猜的不错的话,楼主用的是百威软件吧

问题三:收银冲账和反结账有什么区别吗? 这是两个完全不同的概念,冲账是指原来账上的钱,用发票或者其他的办法冲减掉,直到为0,反结账是指,本月账务处理已经完成,已经做了结账,生成财务报表,但是发现有差错需要调整,此时需要反结账,重新调整分录,或者其他变动。

问题四:餐饮收银反结账后怎么删除记录 一般收银系统的反结账订单是不能删除的,这是对商家的一种保护。如果可以删除的话,经营者的下属不就可以对后台进行搞鬼了,本来你一天挣两万,结果下面人给你搞鬼你每天都会损失很多的 (点单宝智慧云餐厅)

问题五:收银员可以反结帐吗? 收银员不可反结帐,一般把权限放给收银领班或收银主管,发生时要求收银领班或收银主管在帐单上注明原因并签名。如无收银领班或收银主管上班,可要求电话知会收银领班或收银主管。夜审和日审要严格审查手续并了解,查清原因。对多次发生类似情况的相关人员要给予严罚甚至要开除处理。

问题六:如果财务系统可以反结账,是不是收银员就可以反结账,反结账的话有记 不存在什么反结帐,有的是退货处理

问题七:银豹收银系统反结帐什么意思?怎么操作啊? 我现在用的想米收银机也有这个功能。

一般是已结账的单,想要还原未结账状态的时候使用,

从而可以修改订单内容的。

问题八:ktv收银,反结账的操作步骤 这个得看你那个地方用的是什么收银软件吧!每个都不一样的!还有就是看你为什么要反结账?是买单方式弄错了么?有一些操作错了就没法反结账了,只能手工改动报表了!

问题九:餐饮收银刷卡不小心结成现金了,反结账也没用怎么办 这个需要反结账么, 日结的时候总账对的上就可以了呀,然后用总账减去银联pos机日结的金额不就是现金了么。

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核

操作的方法和步骤如下:

1、首先,对于具有反结账权限的用户,登录到相应的账套,如下图所示,然后进入下一步。

2、其次,完成上述步骤后,单击“存货核算”选项,然后双击“反结账处理”选项,如下图所示,然后进入下一步。

3、接着,完成上述步骤后,如果觉得不方便,也可以直接在界面的右上角直接输入反结账快捷方式号码“20060”,然后按Enter键确认,如下图所示,然后进入下一步。

4、然后,完成上述步骤后,将弹出“反结账”的操作界面,单击“下一步”按钮,如下图所示,然后进入下一步。

5、随后,完成上述步骤后,在弹出的提示框中点击“确定”按钮,如下图所示,然后进入下一步。

6、接着,完成上述步骤后,系统将开始反结账,如下图所示,然后进入下一步。

7、最后,完成上述步骤后,依次选择“供应链”-->“仓存管理”-->“期末处理”选项,双击“期末处理”,进行期末结账处理即可,如下图所示。这样,问题就解决了。

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。